一码中特玄机
索引號: 02165835-052/2019-01805 公開方式: 主動公開
文號: 公開日期: 2019-03-29
發布單位: 青石鎮 公開形式: 主動公開
常山縣青石鎮人民政府2019年部門預算

2019- 03- 29 17: 30: 09 信息來源: 常山縣政府 瀏覽次數: 字體:[ ]

 

常山縣青石鎮人民政府2019年部門預算

 

一、常山縣青石鎮人民政府概況

主要職能

1. 制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

2. 制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

常山縣青石鎮人民政府2019年部門預算安排情況說明

  (一)關于青石鎮人民政府2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,青石鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區管理支出、農林水支出、安全生產監管支出等。青石鎮人民政府2019年收支總預算3965.43萬元。

(二)關于青石鎮人民政府2019收入預算情況說明

青石鎮人民政府2019收入預算3965.43萬元,其中:一般公共預算撥款收入3965.43萬元,占100 %。

(三)關于青石鎮人民政府2019支出預算情況說明

  常山縣青石鎮人民政府2019支出預算3965.43萬元。

 1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2970.43萬元,國防兵役支出15萬元、教育支出5萬元、文化體育與傳媒支出15.2萬元、醫療衛生與計劃生育支出123.37萬元、節能環保支出180萬元、城鄉社區支出88.9萬元、農林水支出282.53萬元、美麗鄉村建設項目經費270萬元、資源勘探信息等支出15萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1291.48萬元,日常公用支出213.95萬元,項目支出2460萬元。

(四)關于青石鎮人民政府2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

青石鎮人民政府2019年財政撥款收支總預算3965.43萬元。包括:一般公共預算撥款收入3965.43萬元。

(五)關于青石鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

常山縣青石鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款3965.43萬元,比2018年預算數增加1590.52萬元,主要是人員增加,重點項目資金支出增加等。   

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)2970.43萬元,占74.91%;國防支出(類)15萬元,占0.38%;教育支出類5萬元,占0.13%;文化體育與傳媒衛生支出15.2萬元,占0.38%;醫療衛生與計劃生育支出123.37萬元,占3.11%;節能環保支出180萬元,占4.54%;城鄉社區支出88.9萬元,占2.24%;農林水支出282.53萬元,占7.12%;美麗鄉鎮建設項目經費270萬元,占6.81%;資源勘探信息等支出15萬元,占0.38%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行事務(項)46.82萬元,主要用于人大事務人員經費

(2)一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務事務(項)16萬元,主要用于人大代表選舉、代表活動等

(3)一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項)876.6萬元,主要用于政府辦公廳人員運行經費

(4)一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)184萬元,主要用于辦公室維修、信訪維穩等其他應急類事項

(5)一般公共服務(類)統計事務(款)行政運行(項)16.34萬元,主要用于統計人員運行經費。

(6)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)36.68萬元,主要用于財政人員運行經費

(7)一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)5萬元,主要用于鄉鎮財政所規范化建設

(8)一般公共服務(類)招商引資(款)招商引資(項)1500萬元,主要用于賞石小鎮內企業招商引資項目支出

(9)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)101.28萬元,主要用團、婦等群眾團體人員運行經費。

(10)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)24萬元,主要用于團、婦等群眾團體活動支出。

(11)一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)42.71萬元,主要用于組織事務人員運行經費。

(12)一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)58萬元,主要用于黨建規范化建設、村級配套組織運行經費。

(13)一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)5萬元,主要用于慰問村級黨員支出。

(13)一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)58萬元,主要用于政府采購支出。

(14)國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項)15萬元,主要用于征兵費用支出。

15教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)5萬元,主要用于捐贈教育支出。

16)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運行支出15.2萬元,主要用于鄉鎮文化站人員運行經費。

(17)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)73.37萬元,主要用于計劃生育人員運行經費。

(18)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)50萬元,主要用于外出計劃生育費用、村級計生聯系員等支出。

(19)節能環保(類)美麗鄉村家園清潔及五水共治經費(款)美麗鄉村家園清潔及五水共治經費(項)180萬元,主要用于五水共治項目支出。

(20)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)38.9萬元,主要用于城鄉社區人員行政運行支出。

21城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)50萬元,主要用于集鎮管理費用支出。

22農林水支出(類)其他農林水事務(款)行政運行(項)82.19萬元,主要用于農藝、農經等農業事務相關人員運行經費。

(23)農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)43.08萬元,主要用于農技員運行經費。

(24)農林水支出(類)林業(款)行政運行(項)23.87萬元,主要用于林技員運行經費。

(25)農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項)60萬元,主要用于森林防火等相關項目支出。

(26)農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)50.39萬元,主要用于水利員運行經費。

(27)農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)10萬元,主要用于池塘、水庫、河道等水利項目支出。

(28)農林水支出(類)鄉鎮畜牧事務(款)鄉鎮畜牧事務(項)13萬元,主要用于村級動物防疫項目支出。

(29)農林水支出(類)美麗鄉鎮建設項目經費(款)美麗鄉鎮建設項目經費(項)270萬元,主要用于四邊三化、三改一拆等重點項目支出。

(30)資源勘探信息等支出(類)安全生產監督(款)安全監督檢查專項(項)15萬元,主要用于安全生產監督檢查支出。

    (六)關于青石鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出情況說明

青石鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出1505.43萬元,其中:

人員經費1291.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

公用經費213.95萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、政府采購、其他商品和服務支出。

(七)關于青石鎮人民政府2019年政府性基金預算支出情況說明

    青石鎮人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于青石鎮人民政府2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年預算數減少100 %。主要用于本單位人員根據組織需赴臺等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是組織安排。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算13萬元,比上年執行數下降106.35%。主要用于接待村級人員來鎮辦事食堂就餐、信訪維穩、招商引資接待等支出。減少的主要原因是嚴格控制公務接待費,加強食堂管理

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算11.34萬元,比上年預算數減少15.25%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于平臺2輛車所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。持平的原因是公車改革

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019青石鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算  162.99萬元。

  1. 政府采購情況

    2019年青石鎮人民政府采購預算總額58萬元,其中:政府采購貨物預算58萬元。

    3.國有資產占有使用情況    

    截至2018年12月31日,青石鎮人民政府共有平臺車輛2輛,按公車改革要求用于一般公務使用

        4.績效目標設置情況

    2018年青石鎮人民政府項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1505.43萬元。

    三、名詞解釋

1.一般公共預算撥款(補助):即國庫撥付給預算單位的一般公共財政預算資金,包括本級財政經費撥款和上級專項補助收入(財政補助收入)。

2.政府性基金預算撥款:指財政部門安排的納入預算管理的政府性基金,包括本級財政經費撥款和上級專項補助收入(財政補助收入)。

3.財政專戶收入:通過財政專戶核撥的相關收入。

4.上級補助收入(非財政補助收入):指各事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.其他收入:指各單位取得的除上述以外的收入。

6.上年結轉:指可結轉下年使用的資金。

7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

2019年青石鎮部門預算公開(1).xls2019年青石鎮部門預算公開說明(1).doc

[全文下載]:
分享到:
0
【打印本頁】【關閉窗口】


Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 一码中特玄机 北京pk10官网 金英权 刷反水要注意的地方 pt电子网络游戏 彩名堂旧版本 欢乐捕鱼技巧打法 足球设胆是什么意思 重庆正规大小单双计划 金尊国际彩票靠谱吗 北京pk10技巧